Bei Zahlungseingängen auf die Kontenart Anzahlungsanforderungen erfolgt eine maschinelle Verrechnungsbuchung von der Anzahlungsanforderung an die Kontenart erhaltene Anzahlungen. Für die Rückmeldungen an Projekt, wird im Buchungsstoff auf der erhaltenen Anzahlung vermerkt, welcher offene Posten (Rechnung bzw. Anzahlungsanforderung oder Restposten) mit dieser Zahlung ausgeglichen wurde. Entstand in einem Ausgleich ein Restposten, wird die OP-Identifikationsnummer des Restpostens am Zahlbeleg auf der erhaltenen Anzahlung vermerkt. Wurde in einem Ausgleich in dem ein Restposten gebildet wurde auch Skonto gezogen, wird die OP-Identifikationsnummer des Restpostens auch am Skontobeleg auf der erhaltenen Anzahlung fortgeschrieben. In diesem Feld wird die OP-Identifikationsnummer des Restpostens gespeichert.
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