Metadaten Eingangsrechnungsworkflow

In dieser Tabelle werden vom Eingangsrechnungsworkflow (ERW) benötigte Informationen hinterlegt.


Bedeutung der Parameter:
Argument
Das einzig gültige Argument ist OXAION.

Parameter 01

Buchungskreis

Gibt den Buchungskreis lt. Tabelle FRDBKR für Rechnungen aus dem Eingangsrechnungsworkflow an.

Parameter 02

Limit Zahlungsfreigabe Stufe 1

Gibt den Betrag an, bis zu dem einschließlich die Zahlungsfreigabe durch einen Sachbearbeiter erfolgen kann.

Parameter 03

Limit Zahlungsfreigabe Stufe 2

Ist der Rechnungsbetrag größer als das Limit der Zahlungsfreigabe Stufe 1, gibt dieser Parameter den Betrag an, bis zu dem einschließlich die Zahlungsfreigabe durch zwei Sachbearbeiter erfolgen muss. Ist der Rechnungsbetrag größer als dieses Limit, ist automatisch ein dritter Sachbearbeiter für die Zahlungsfreigabe erforderlich.

Parameter 04

ROB an DATEV

Dieses Kennzeichen gibt an, wie beim Buchen mit Rechnungen ohne Bestellbezug (ROB) verfahren werden soll.

Rechnungen ohne Bestellbezug (ROB) werden nicht in die Buchungsschnittstelle für die Asynchronverbuchung der Finanzbuchhaltung übergeben, sondern in die allgemeine Schnittstelle bereitgestellt. Von dort können die Rechnungen an DATEV übertragen werden. Zudem können die Belege auch aus der Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung abgerufen werden.
Rechnungen ohne Bestellbezug (ROB) werden direkt an die Asynchronverbuchung der Finanzbuchhaltung übergeben.

Parameter 05

Dunkelbuchung im ERW prüfen

Dieses Kennzeichen gibt an, zu welchem Zeitpunkt die formale Prüfung für Eingangsrechnungen im Eingangsrechnungsworkflow erfolgen soll.

Eingangsrechnungen werden dem ERW grundsätzlich ungeprüft bereitgestellt. Die formale Prüfung zur Einhaltung der GOBD erfolgt dann im Eingangsrechnungsworkflow und muss dort entsprechend bestätigt werden.
Eingangsrechnungen werden zur Einhaltung der GOBD bevor sie im Eingangsrechnungsworkflow zur Verfügung stehen formal geprüft.

Parameter 06

Suffix Archivierung Historie

Die Historie zu einer Rechnung des Eingangsrechnungsworkflows wird in demselben Pfad archiviert wie die Rechnung selbst. Zur Unterscheidung des archivierten Dokuments kann hier ein Suffix angegeben werden.

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