Abrechnungsart grüner Punkt

In dieser Tabelle sind die zulässigen Abrechnungsarten für den grünen Punkt hinterlegt. Die Tabelle wird im Verkauf im Rahmen der Kundenstammverwaltung Kunden (VK10100) und in Abrechnung grüner Punkt DSD-Abrechnung abrufen (VK60100) verwendet.


Bedeutung der Parameter:
Argument

Gültige Werte für die Abrechnungsart

Das Argument ist einstellig alphanumerisch, dessen Wert frei definiert werden kann.

Dieser Parameter steuert, ob ein Kunde an der "Abrechnung grüner Punkt" teilnimmt, und wenn ja mit welchem Abrechner.

Parameter 1

Bezeichnung des Abrechners

Diese leitet sich vom Argument ab und darf nur sinngemäß verwendet werden.

Parameter 2

Abrechnungsmethode

Über diesen Parameter wird gesteuert, wie die Abrechnung grüner Punkt erfolgen soll.

0 Es erfolgt keine Abrechnung grüner Punkt
1 Es erfolgt eine Abrechnung für den ausgewählten Abrechner.
2 Es erfolgt eine Abrechnung über alle Abrechner.


Bedeutung der Selektionsparameter:

01 Ist dieses Feld mit "1" gekennzeichnet, handelt es sich Einträge, die im Kundenstamm zugeordnet werden können.
02 Ist dieses Feld mit "1" gekennzeichnet, können diese Werte für die Abrechnung herangezogen werden.
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